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貴陽市統(tǒng)發(fā)工資怎么做賬

  • 作者

    好順佳集團

  • 發(fā)布時間

    2022-08-04 10:18:44

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內(nèi)容摘要:財務(wù)如何統(tǒng)一發(fā)工資做會計處理財務(wù)如何統(tǒng)一發(fā)工資做會計處理答:行政單位的工資是財務(wù)全部發(fā)的,做賬時會計分錄可以按工資或費用...

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財務(wù)如何統(tǒng)一發(fā)工資做會計處理財務(wù)如何統(tǒng)一發(fā)工資做會計處理

答:行政單位的工資是財務(wù)全部發(fā)的,做賬時會計分錄可以按工資或費用報銷的標準進行做;

1. 工資應(yīng)以貨幣支付;

2. 工資的增長應(yīng)當與經(jīng)濟發(fā)展和社會消費水平相適應(yīng);

具體的會計分錄可按以下內(nèi)容編制:

借:補貼收入

貸款:一般預(yù)算支出

公司支付的會計分錄怎么做?

B:應(yīng)付給員工的工資

借:銀行存款/現(xiàn)金

財務(wù)如何統(tǒng)一發(fā)工資做會計處理?如果看完以上內(nèi)容沒有問題,你可以來和我們的答題老師互動哦,我們會有專業(yè)的答題老師為你解答政府工資單怎么做accountsHow做財務(wù)發(fā)工資做賬

行政單位的工資由財政分配。記賬時,可以按照工資標準或報銷標準進行會計分錄。

1. 工資應(yīng)以貨幣支付;

2. 工資的增長應(yīng)當與經(jīng)濟發(fā)展和社會消費水平相適應(yīng);

具體的會計分錄可按以下內(nèi)容編制:

借:補貼收入

貸款:一般預(yù)算支出

會計分錄根據(jù)復(fù)式記賬法的原則,列出每筆交易對應(yīng)的賬戶和金額的記錄。記賬登記前,通過會計憑證編制會計分錄,可以清楚地反映經(jīng)濟業(yè)務(wù)的分類情況,有利于保證記賬記錄的正確,便于事后檢查。

在新制度下,主要對行政事業(yè)單位進行會計處理

1. “年初余額調(diào)整”明細賬的核算

該明細賬說明了與更正會計和收回以前年度支出有關(guān)的資產(chǎn)增減情況。

借款:資金余額-零余額賬戶金額

貸款:年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)余額調(diào)整

或者相反的項

2. 核算“收、轉(zhuǎn)”明細項目

本明細賬列明按規(guī)定從其他單位調(diào)入財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)資金時,限額實際增加的金額或調(diào)入資金的金額。

借:基金余額-貨幣基金

貸款:財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)回劃

3.“收轉(zhuǎn)”明細科目核算

本明細賬按規(guī)定將財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)資金劃轉(zhuǎn)給其他單位時,實際減少的額度或者劃轉(zhuǎn)的資金數(shù)額均由本明細賬承擔。

借款:財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)-回款轉(zhuǎn)帳

貸款:基金余額-貨幣基金

4. “收、交”明細項目核算

本明細賬記載了財政撥款按規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)時實際核銷的金額或上繳的資金金額。

借款:財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)催收

貸款:基金余額-貨幣基金

5. “內(nèi)部調(diào)整”明細項目的核算

本明細賬記載了經(jīng)財務(wù)部門批準的財政撥款結(jié)余資金改變用途及本單位其他未完成項目調(diào)整的調(diào)整金額。

借款:財政撥款余額——單位內(nèi)部調(diào)整

貸款:財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)單位內(nèi)部調(diào)整

6. “本年度收支結(jié)轉(zhuǎn)”明細項目的核算

這個明細賬戶記錄了本年度財政撥款的余額。

借款:財政撥款預(yù)算收入-基本支出

——項目支出

借款:財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)-當年度收支結(jié)轉(zhuǎn)-基本支出結(jié)轉(zhuǎn)

-結(jié)轉(zhuǎn)項目開支

結(jié)轉(zhuǎn)財政撥款預(yù)算支出

借款:財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)——當年收支結(jié)轉(zhuǎn)——基本支出結(jié)轉(zhuǎn)

-結(jié)轉(zhuǎn)項目開支

貸款:行政支出——基本支出

——項目支出

7. “累積結(jié)轉(zhuǎn)”詳情部分會計的目的

本賬戶詳細核算單位財政周轉(zhuǎn)撥款情況。本科科目還應(yīng)當設(shè)置“基本支出結(jié)轉(zhuǎn)”、“項目支出結(jié)轉(zhuǎn)”兩個明細科目,并在“基本支出結(jié)轉(zhuǎn)”明細科目下方按“人事處經(jīng)費”、“日常公費經(jīng)費”進行明細核算,在“項目支出結(jié)轉(zhuǎn)”明細科目下方按具體項目進行明細核算。

年末將“年初余額調(diào)整”、“收轉(zhuǎn)入”、“收轉(zhuǎn)出”、“收轉(zhuǎn)交接”、“單位內(nèi)部調(diào)整”、“當年收支結(jié)轉(zhuǎn)”等明細科目的余額劃入“累計結(jié)轉(zhuǎn)”明細科目。

8. 年末完成上述結(jié)轉(zhuǎn)后,符合財政撥款余額性質(zhì)的已完成項目余額,按有關(guān)規(guī)定劃入“財政撥款余額”。

財務(wù)怎么發(fā)工資做賬?行政單位的工資由財政分配。記賬時,可以按照工資標準或報銷標準進行會計分錄。工資的增長應(yīng)當與經(jīng)濟發(fā)展和社會消費水平相適應(yīng)。

提示 不同類型的公司記賬報稅,詳情會有所差異,為了精準快速的解決您的問題,建議您向好順佳會計師說明詳細情況,1對1解決您的實際問題。
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