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    2024-01-31 09:07:00

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內(nèi)容摘要:會(huì)計(jì)報(bào)稅流程?流程:要是企業(yè)的規(guī)模小,業(yè)務(wù)量太少,是可以不設(shè)置明細(xì)分類賬,直接將逐筆業(yè)務(wù)登記總賬。求實(shí)際會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)沒有要求會(huì)計(jì)人員每...

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會(huì)計(jì)報(bào)稅流程?

流程:

要是企業(yè)的規(guī)模小,業(yè)務(wù)量太少,是可以不設(shè)置明細(xì)分類賬,直接將逐筆業(yè)務(wù)登記總賬。求實(shí)際會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)沒有要求會(huì)計(jì)人員每發(fā)生了什么一筆業(yè)務(wù)還得登記入明細(xì)分類賬中。

而總賬中的數(shù)額是再將科目匯總表的數(shù)額抄過去了。企業(yè)也可以根據(jù)業(yè)務(wù)量每隔五天,十天,十五天,如果沒有一個(gè)月編制一次科目匯總表。如果業(yè)務(wù)相當(dāng)大,也這個(gè)可以一天一編的。

內(nèi)容是什么:

1、每個(gè)月所再做的件事是參照原始憑證登記記賬憑證(做記賬憑證時(shí)一定要有財(cái)務(wù)(經(jīng)理)有簽字權(quán)的人簽字后后你在做),然后月末或不定期檢查編制科目匯總表登記總賬(只是因?yàn)樵履┑怯浤蔷褪嵌乙颇繀R總表試算平衡,能保證記錄記算不錯(cuò)誤),每再一次發(fā)生一筆業(yè)務(wù)就參照記賬憑證去登記總帳。

2、月末的要特別注意提取固定資產(chǎn)折舊,待攤費(fèi)用的攤銷等,若是新的企業(yè)開辦費(fèi)在迦梨之歌個(gè)月徹底再進(jìn)入費(fèi)用。折舊的分錄是借管理費(fèi)用或者制造費(fèi)用貸累計(jì)折舊,這個(gè)固定資產(chǎn)折舊額是據(jù)固定資產(chǎn)原值,凈值和使用年限計(jì)算進(jìn)去的。

月末也要提純稅金及附加,實(shí)際中是地稅這一塊。是分離提取稅金及附加,有城建稅,教育費(fèi)附加等,有稅務(wù)決定。

3、月末編制完科目匯總表后,編制內(nèi)兩個(gè)分錄。

第一個(gè)分錄:將損益類科目的總發(fā)生額再從本年利潤,借主營業(yè)務(wù)收入(投資收益,其他業(yè)務(wù)收入等)貸本年利潤。

第二個(gè)分錄:借本年利潤貸主營業(yè)務(wù)成本(主營業(yè)務(wù)稅金及附加,其它業(yè)務(wù)成本等)。

轉(zhuǎn)入后如果沒有差額在借方則為虧損不不需要交所得稅,如果沒有在貸方則說明贏利需交所得稅,計(jì)算方法,所得稅=貸方差額*所得稅稅率,然后再做記賬憑證,借所得稅貸應(yīng)交稅金--應(yīng)交所得稅,借本年利潤貸所得稅。

4、后參照總賬的資產(chǎn)(貨幣資金,固定資產(chǎn),應(yīng)收賬款,應(yīng)收票據(jù),短期投資等)負(fù)債(應(yīng)付票據(jù),應(yīng)附賬款等)所有者權(quán)益(實(shí)收資料,資本公積,未分配利潤,盈余公積)科目的余額(是指總賬科目上的后一天上面所辦理登記的數(shù)額)編制資產(chǎn)負(fù)債表。

依據(jù)總賬或科目匯總表的損益類科目(如管理費(fèi)用,主營業(yè)務(wù)成本,投資收益,主營業(yè)務(wù)只附加等)的發(fā)生額(不可能發(fā)生額是指本月的發(fā)生額)編制利潤表。

(跪求主營業(yè)務(wù)收入及應(yīng)交稅金,肯定根據(jù)每一個(gè)月在國稅所抄稅的數(shù)額來確定.而且稅控機(jī)會(huì)可以打印一份表格上面會(huì)有具體的數(shù)字)。

5、剩下的的就是整理裝訂憑證,寫報(bào)表附注,分析情況表之類。

儲(chǔ)存資料:

盡量問題:

以上除編制記賬憑證和去登記明細(xì)賬除了,均在月末參與。

月末結(jié)現(xiàn)金,銀行賬,一定要賬證所對(duì)應(yīng)的,賬實(shí)相符。每月月初依據(jù)銀行對(duì)賬0,1銀行賬余額適當(dāng)調(diào)節(jié)表,注意分析未達(dá)款項(xiàng)。月初報(bào)稅時(shí)注意一點(diǎn)時(shí)間,最好不要貸款逾期認(rèn)證發(fā)票。另外,當(dāng)月捐滿的發(fā)票當(dāng)月做賬。每月分析往來的賬齡和金額,包括應(yīng)收帳款,阻一阻,其他應(yīng)收。

會(huì)計(jì)實(shí)操更適合于會(huì)計(jì)入門學(xué)員和會(huì)計(jì)能力必須進(jìn)階的會(huì)計(jì)人員。會(huì)計(jì)入門學(xué)員不完全相關(guān)的會(huì)計(jì)求實(shí)際工作經(jīng)驗(yàn),學(xué)習(xí)會(huì)計(jì)實(shí)操通常就是提升到會(huì)計(jì)實(shí)際工作能力,把理論轉(zhuǎn)變?yōu)樯蠙C(jī)操作;

會(huì)計(jì)能力需要提升到的會(huì)計(jì),必須不斷的完善自己、想提高自己的財(cái)務(wù)專業(yè)知識(shí)和技能,無法勝任更高的職業(yè)和更高的工作崗位。

參考資料

-會(huì)計(jì)實(shí)操

記賬報(bào)稅怎么操作呢

記賬報(bào)稅怎莫你的操作呢?有兩種,一種是自己派人不能操作記賬報(bào)稅,是對(duì)沒操作過的老板,可能好像有點(diǎn)難從哪里開始,主要注意是亂,下面簡(jiǎn)單的詳細(xì)介紹下流程:

1、明確的需用的其它帳簿的格式要求,預(yù)備眾多帳頁,并將活頁的帳頁用帳夾裝訂成冊(cè)。

2、在帳簿的“禁用表”上,寫清楚單位名稱、賬簿名稱、冊(cè)數(shù)、編號(hào)、訖點(diǎn)頁數(shù)、啟用日期在內(nèi)記賬人員和會(huì)計(jì)主管人員姓名,并加蓋公司名章和單位公章。記賬人員或會(huì)計(jì)主管人員在本年度調(diào)集工作時(shí),應(yīng)寫清楚交接日期、接辦人員和監(jiān)交人員姓名,并由交接雙方簽名或蓋章,以內(nèi)容明確經(jīng)濟(jì)責(zé)任。

3、遵循會(huì)計(jì)科目表的順序、名稱,在總賬帳頁上建立總帳賬戶;并參照總帳銀行明細(xì)核算的要求,在每個(gè)隸屬明細(xì)賬戶上建立二、三級(jí)明細(xì)賬戶。重新組合單位在年度開始成立各級(jí)賬戶的同時(shí),應(yīng)將上年賬戶余額結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)來。

4、啟用訂本式賬簿,應(yīng)本第一頁作用有限最后一頁之順序編定號(hào)碼,再不跳頁、缺號(hào);不使用活頁式賬簿,應(yīng)按賬戶順序編本戶頁次號(hào)碼。各賬戶防務(wù)部號(hào)碼后,應(yīng)填“賬戶目錄”,將賬戶名稱頁次登錄目錄內(nèi),并剪切粘貼索引紙(賬戶標(biāo)簽),注明賬戶名稱,以利數(shù)據(jù)庫檢索。除開手工記賬,也可以不的力量會(huì)計(jì)電算化。

5、在公司辦理營業(yè)執(zhí)照后一個(gè)月內(nèi)去辦理“稅務(wù)登記證”,去辦理完后一個(gè)月內(nèi)建立帳簿。在辦理稅務(wù)登記證后的當(dāng)月結(jié)束正常申報(bào):個(gè)人所得稅,增值稅,城建稅,教育費(fèi)附加,企業(yè)所得稅等,具體的稅種據(jù)公司的經(jīng)營范圍定。

需要注意的是,就算公司就沒業(yè)務(wù)也要需要報(bào)空表,也就是我們常說的0申報(bào),另外是0申報(bào)時(shí)間,依據(jù)我們普通機(jī)電設(shè)備本行業(yè)的經(jīng)驗(yàn),0申報(bào)最好就是千萬不能后超過4個(gè)月,不然的話在稅務(wù)局方面會(huì)以為你偷稅漏稅,有一種不良的影響。因?yàn)椋瑹o論如何,多少都要申請(qǐng)一些。

做賬報(bào)稅整個(gè)流程

進(jìn)行稅收申報(bào)時(shí),基本都的流程::

1、登入稅局網(wǎng)站,然后輸入用戶名和密碼。

2、直接點(diǎn)擊申報(bào)繳納,根據(jù)企業(yè)換算發(fā)生的業(yè)務(wù)并且項(xiàng)目申報(bào),需要填寫數(shù)據(jù),點(diǎn)擊遞交,繳納稅款,即申報(bào)成功。

一、地稅再申報(bào)的稅金有:營業(yè)稅、城建稅、教育費(fèi)附加、個(gè)人所得稅、印花稅、房產(chǎn)稅、土地使用稅、車船使用稅。

(1)每月7號(hào)前,申報(bào)個(gè)人所得稅。

(2)每月15號(hào)前,申報(bào)營業(yè)稅、城建稅、教育費(fèi)附加、地方教育費(fèi)附加。

(3)印花稅,年底時(shí)申報(bào)后一次(全年的)。

(4)房產(chǎn)稅、土地使用稅,每年4月15號(hào)前、10月15號(hào)前申報(bào)。但是各地稅務(wù)要求不一樣,聽從單位主管稅務(wù)局那些要求的期限接受再申報(bào)。

(5)車船使用稅,每年4月份申報(bào)繳納。各地稅務(wù)要求也不一樣,聽從單位主管稅務(wù)局沒有要求的期限參與申報(bào)時(shí)。

(6)如果不是是沒有再一次發(fā)生稅金,也要按時(shí)參與零再申報(bào)。

(7)納稅申報(bào)網(wǎng)上申報(bào)和上門請(qǐng)申報(bào)。如果沒有網(wǎng)上申報(bào),再登陸后當(dāng)?shù)氐囟惥志W(wǎng)站,剛剛進(jìn)入納稅申報(bào),鍵入稅務(wù)代碼、密碼后通過申報(bào)時(shí)就行了。如果是請(qǐng)上門再申報(bào),填寫納稅申報(bào)表,報(bào)送材料主管稅務(wù)局就行了。

二、國稅申報(bào)時(shí)的稅金比較多有:增值稅、所得稅。

(1)每月15號(hào)前申報(bào)時(shí)增值稅。

(2)每季度一次末下月的15號(hào)前正常申報(bào)所得稅。

(3)國稅納稅申報(bào)比較急切,要直接安裝網(wǎng)上納稅申報(bào),一般國稅都要對(duì)申報(bào)單位進(jìn)行培訓(xùn)的。

三、抄稅

抄稅就是把當(dāng)月拉出的發(fā)票徹底計(jì)入發(fā)票IC卡,然后把報(bào)稅務(wù)部門讀入他們的電腦用此做為你們單位可以計(jì)算稅額的依據(jù).一般抄了稅才能認(rèn)證發(fā)票的,而且抄過稅后才能直接開具下個(gè)月發(fā)票的,就等同于是一個(gè)月的開出銷項(xiàng)稅全部結(jié)清一下。

四、抄稅和報(bào)稅是兩個(gè)流程,泛稱為抄報(bào)稅:IC卡是購發(fā)票、開發(fā)票和抄稅是用。

(1)購發(fā)票時(shí),持IC卡和發(fā)票準(zhǔn)購證去稅務(wù)局去辦理,可以購買回來了后,將IC卡插入讀卡器中,數(shù)據(jù)讀入到仿偽稅控開具發(fā)票中,用以開具發(fā)票時(shí)所用。

(2)開發(fā)票時(shí),首先將IC卡插到讀卡器,接著再次進(jìn)入開票中并且開具發(fā)票的操作(怎樣才能開發(fā)票,你一定會(huì)吧?就不詳細(xì)了),需要注意的是,電子版的發(fā)票與可以打印的發(fā)票用紙前提是是同一張發(fā)票。

(3)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的認(rèn)證,要是你單位購貨時(shí)得到了增值稅發(fā)票,月末前持發(fā)票的抵扣聯(lián)去稅務(wù)局并且認(rèn)證。

(4)抄稅,月末終了,依據(jù)當(dāng)?shù)囟悇?wù)相關(guān)規(guī)定的抄稅時(shí)限(一般是次月的1-5日),將本月也開具可以使用的發(fā)票信息抄入到IC卡中,接著打印出紙質(zhì)報(bào)表并單位公章,持IC卡和報(bào)表去稅務(wù)局大廳通過抄稅。

(5)抄稅,待財(cái)務(wù)決算任務(wù)后,進(jìn)行納稅申報(bào)表的填好、需要審核、報(bào)稅的操作(詳細(xì)的操作你一定會(huì)吧,這里就不說了),報(bào)完稅后,進(jìn)行申報(bào)表的打印,包括主表和附表。此項(xiàng)的操作,也是在你的機(jī)器中“增值稅一般納稅人納稅申報(bào)電子信息采集”中完成的,跪求進(jìn)銷項(xiàng)發(fā)票的需要填寫可以網(wǎng)上上網(wǎng)下載,既快又詳細(xì)。季度末,將本季度的申報(bào)表主表統(tǒng)一報(bào)送到稅務(wù)局。(6)抄稅是國家金稅工程來壓制增值稅專用發(fā)票的過程之一。要是企業(yè)是增值稅一般納稅人,且需要開具增值稅專用發(fā)票的,都前提是網(wǎng)上購買稅控電腦,在申請(qǐng)成為暫當(dāng)事人一般納稅人后,須到稅務(wù)機(jī)關(guān)重新指定的單位去購買金。

五、稅卡及IC卡(主要是用于開具發(fā)票及抄稅、可以購買增值稅發(fā)票不使用)。那就是把上月額外的發(fā)票全部記入發(fā)票IC卡,然后報(bào)稅務(wù)部門讀取數(shù)據(jù)他們的服務(wù)器,以此做為該單位計(jì)算稅額的依據(jù)。一般是執(zhí)行了抄稅才能抄稅的,而且抄過稅后才能直接開具本月發(fā)票的。在每月抄稅完成后方可參與納稅申報(bào)。

六、網(wǎng)上報(bào)稅前仍要抄稅

(1)網(wǎng)上報(bào)稅是指你從網(wǎng)上填報(bào)單位的納稅信息。

(2)抄稅(也叫抄報(bào)稅)是指你從本單位的稅控機(jī)上,將本月開具發(fā)票的信息讀到IC卡上,稅務(wù)部門把卡上信息寫入到電腦后,與你單位報(bào)稅的信息參與核對(duì),以保證申請(qǐng)信息的真實(shí)性。

(3)核對(duì)相去太遠(yuǎn)后,才能申報(bào)。

七、抄稅是國家是從金稅卡工程來操縱增值稅專用發(fā)票的一種過程。要是企業(yè)是一般納稅人的需要開具增值稅專用發(fā)票的,都可以定購稅控電腦,申請(qǐng)下一界暫認(rèn)為一般納稅人后,須到稅務(wù)機(jī)關(guān)重新指定的單位去購買金稅卡及IC卡(主要用于開具發(fā)票及抄稅、買專票在用)。那就是把當(dāng)月額外的發(fā)票徹底管理費(fèi)用發(fā)票IC卡,然后把報(bào)稅務(wù)部門輸入數(shù)據(jù)他們的電腦,用此做為你們單位計(jì)算稅額的依據(jù)。一般抄了稅才能抄稅的,但是抄過稅后才能開具下個(gè)月發(fā)票的,就相當(dāng)于是一個(gè)月的拉出銷項(xiàng)稅結(jié)清一下。

(1)那是每月最少1~5號(hào)到稅務(wù)局去抄稅

(2)是把本月防偽標(biāo)識(shí)稅控捐滿的銷項(xiàng)發(fā)票到稅務(wù)認(rèn)證發(fā)票

七、抄稅時(shí)必須帶:

(1)IC卡(已在開票中寫抄稅)

(2)本月的絕大部分的銷項(xiàng)發(fā)票

(3)也有最后一張空白的發(fā)票

(4)本月補(bǔ)開的負(fù)數(shù)發(fā)票絕大部分的聯(lián)次多要帶去的,另外說是收回的正數(shù)發(fā)票

(5)發(fā)票購領(lǐng)卡

依據(jù)是什么

《會(huì)計(jì)法》

第36條明確規(guī)定:“不必須具備設(shè)置中條件的應(yīng)在個(gè)人委托經(jīng)批準(zhǔn)并入從事外貿(mào)會(huì)計(jì)代理記賬業(yè)務(wù)的中介機(jī)構(gòu)代理記賬?!贝碛涃~是指將本企業(yè)的會(huì)計(jì)核算、記賬、報(bào)稅等一這款的工作所有的指派給專業(yè)記賬公司完成,本企業(yè)只暫設(shè)出納人員,你們負(fù)責(zé)日常貨幣收支業(yè)務(wù)和財(cái)產(chǎn)保管等工作。

提示 不同類型的公司記賬報(bào)稅,詳情會(huì)有所差異,為了精準(zhǔn)快速的解決您的問題,建議您向好順佳會(huì)計(jì)師說明詳細(xì)情況,1對(duì)1解決您的實(shí)際問題。
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