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好順佳集團(tuán)
2024-08-16 08:54:39
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客戶提出開票申請:客戶可以通過電話、郵件或到賬臺提出開票申請。在申請時,客戶需要提供客戶名稱、稅號、地址、invoicenumber(發(fā)票編號)、商品名稱、數(shù)量、單價、金額等詳細(xì)信息。
財務(wù)部門審核申請:財務(wù)部門會仔細(xì)核對客戶提供的信息和訂單信息,以確保開票申請的準(zhǔn)確性。如果發(fā)現(xiàn)客戶提供的信息有誤或訂單信息不匹配,財務(wù)部門會及時聯(lián)系客戶進(jìn)行修正。
財務(wù)部門開具發(fā)票:一旦審核通過,財務(wù)部門會開具發(fā)票,并將其寄送給客戶。發(fā)票上需要包含客戶信息、發(fā)票編號、商品名稱、數(shù)量、單價、金額等關(guān)鍵信息??蛻粼谑盏桨l(fā)票后,可以對其進(jìn)行核對,以確保信息的準(zhǔn)確性。
為了確保開票流程的順利推進(jìn),財務(wù)部門需要對其進(jìn)行有效的管理。具體而言,財務(wù)部門需要做好以下幾個方面的工作:
建立開票申請的檔案:財務(wù)部門需要建立開票申請的檔案,并將客戶的申請、審核結(jié)果和發(fā)票信息進(jìn)行歸檔,以便日后查詢和管理。
定期審核開票流程:財務(wù)部門需要定期審核開票流程,及時發(fā)現(xiàn)問題并進(jìn)行修正,確保開票流程的順暢。
整理票據(jù):客戶將公司當(dāng)月的做賬票據(jù)送至代理公司,代理公司的會計對票據(jù)進(jìn)行初步整理。為剛成立的公司開立會計帳戶、建立會計核算體系、并根據(jù)客戶提供的憑證編制會計分錄、記賬及結(jié)賬、編制會計報表。
做賬:記賬會計對客戶票據(jù)進(jìn)行進(jìn)一步的整理,對票據(jù)存在的問題與客戶及時溝通,進(jìn)行會計核算,賬務(wù)處理、稅款計算。
報稅:
外勤會計將審核填制的稅收繳款書交到客戶開戶銀行劃轉(zhuǎn)稅款。
外勤會計到國稅、地稅稅務(wù)部門上門申報。
專人負(fù)責(zé)網(wǎng)上稅務(wù)申報,個人所得稅重點納稅人申報。
回訪:由代理公司返回稅單,財務(wù)報表、納稅申報表并與客戶公司出納進(jìn)行對賬,并解答客戶提出的財務(wù)方面的問題。
普通發(fā)票領(lǐng)購的條件:已辦理稅務(wù)登記的單位需領(lǐng)購普通發(fā)票的,可根據(jù)實際經(jīng)營需要向主管國稅機(jī)關(guān)提出領(lǐng)購普通發(fā)票申請。
初次購買應(yīng)提交的資料:
《納稅人票種核定申請表》(加蓋公章和發(fā)票專用章)。
《稅務(wù)登記證》(副本)。
經(jīng)辦人身份證明(居民身份證、護(hù)照)。
申請開發(fā)票辦理流程:
納稅人將應(yīng)提交的材料交辦稅服務(wù)廳發(fā)票管理窗口進(jìn)行初核。
發(fā)票管理窗口初核簽字后報分管發(fā)票的負(fù)責(zé)人進(jìn)行審核確定。
發(fā)票管理窗口根據(jù)審核確定的發(fā)票名稱、種類、購票數(shù)量、金額版位、購票方式等內(nèi)容進(jìn)行票種核定并打印《發(fā)票領(lǐng)購簿》,送交納稅人。
有些財務(wù)公司可以幫忙代開發(fā)票,但是可能需要收費。不過也有公司會讓主辦會計上門教會客戶怎么開票,讓客戶學(xué)會后可以隨時自行開具,避免緊急情況耽誤時間。
您的申請我們已經(jīng)收到!
專屬會計會盡快與您聯(lián)系,請保持電話暢通!