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好順佳集團(tuán)
2018-04-09 13:34:39
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隨著公司注冊登記門檻的大幅度降低,越來越多的創(chuàng)業(yè)者加入了創(chuàng)業(yè)大軍,但在創(chuàng)業(yè)籌備初期不少納稅人對(duì)0申報(bào)的涉稅事項(xiàng)還是一頭霧水的,今天順興發(fā)深圳注冊公司小編為您一次理清深圳注冊公司0申報(bào)的誤區(qū)!
一、公司為小規(guī)模,當(dāng)月銷售收入是可享受到小微企業(yè)增值稅免稅的優(yōu)惠政策的,請(qǐng)問就可以0申報(bào)嗎?
答:不可以。按相關(guān)規(guī)定,在享受國家稅收優(yōu)惠政策同時(shí),應(yīng)向稅務(wù)局進(jìn)行如實(shí)的申報(bào)。正確申報(bào)方式是在申報(bào)表當(dāng)中如實(shí)的來填寫相應(yīng)欄次的享受免稅數(shù)額。
二、公司為新開業(yè)企業(yè),沒有發(fā)生收入,但產(chǎn)生了增值稅進(jìn)項(xiàng)且已做了認(rèn)證的處理,請(qǐng)問可以0申報(bào)嗎?
答:不可以。雖然新辦企業(yè)當(dāng)月沒有發(fā)生任何的收入,但存在了進(jìn)項(xiàng)的稅額,如進(jìn)行零申報(bào)處理,會(huì)因未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額逾期抵扣,將造成不能抵扣情況發(fā)生。正確的處理方式:在申報(bào)表的銷售額填寫“0”,并把已認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額填入申報(bào)表在下期繼續(xù)來抵扣。
三、企業(yè)長期虧損,無企業(yè)所得稅應(yīng)納稅款,請(qǐng)問可以0申報(bào)嗎?
答:不可以。企業(yè)虧損是可以向以后五個(gè)納稅年度結(jié)轉(zhuǎn)來進(jìn)行彌補(bǔ)的,如進(jìn)行“0申報(bào)”就不能夠彌補(bǔ)以前的年度虧損,從而就會(huì)造成企業(yè)的損失。
四、小規(guī)模已按相關(guān)規(guī)定辦理了增值稅減免稅備案,這個(gè)季度銷售沒有超相關(guān)額度,全部符合免稅的條件,就可以0申報(bào)嗎?
答:不可以的。按規(guī)定辦理了增值稅減免備案的應(yīng)納稅額為零,但也應(yīng)向稅務(wù)局進(jìn)行如實(shí)申報(bào)。正確的申報(bào)方式是把當(dāng)期的免稅收入填入申報(bào)表的“其他免稅銷售額”當(dāng)中。
五、公司提供服務(wù),也銷售一些材料,屬于小規(guī)模,季度所提供的服務(wù)取得的不含稅收入未超額,且代開了專用發(fā)票并且繳納稅款,請(qǐng)問是否可以做0申報(bào)呢?
答:不可以的。雖然這個(gè)企業(yè)代開發(fā)票且已繳納了稅款,但依然不能簡單的進(jìn)行0申報(bào)處理。正確的處理方法是在申報(bào)表當(dāng)中規(guī)定的欄目填寫銷售的收入,網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)生成企業(yè)已經(jīng)繳納的稅款從而進(jìn)行沖抵。
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